常规审计

针对外资企业经营特点,结合我司多年外资审计的经验,根据《中华人民共和国审计法》及其实施条例,以及中国注册会计师协会相关规定对企业财务状况、经营成果及现金流量等进行的审计业务。 根据中国注册会计师协会“五个并重”原则,即质量控制体系检查与项目质量检查并重、技术程序检查与职业道德检查并重、完善检查技术与建立检查质量保证机制并重、检查制度改革与检查专家队伍建设并重、落实审计责任与落实注协监管责任并重,严格执行审计程序,严控审计报告质量。 我司对外资制造业、建筑房产、教育医疗、消费品及服务行业有着多年的审计经验,并在跨境经营投资、保税贸易、BOT业务、离岸外包等经营模式,以及出口加工区、保税物流园区、综合保税区、自贸区等特殊监管区域有着深入的研究,已建立起独特的审计方法及流程,排查企业舞弊漏洞,据实反映企业财务状况及运营情况。
贝斯哲提供包括不动产、动产、企业净资产、无形资产的专业鉴证评估,并出具书面评估报告,以供客户股权收购、参股投资、银行融资、抵押担保、项目投标、搬迁补偿等业务所需。 我们凭借在电子行业、建筑行业、医药行业、金融行业多年经验,可提供具有针对性的评估程序及精准的评估结果,以反映评估标的的公允状况。
根据大陆税务机关要求,针对企业应收款项、存货、固定资产、无形资产、在建工程、生物性资产等出具的资产损失专项报告,用于税务备案及所得税清算。
提供企业清算程序服务,包括制定清算方案、人员遣散、资产清偿、债务处理、公告事宜、税务申报、资金汇出等流程,并可出具符合税务要求的清算报告。 贝斯哲凭借兼备律师与会计师资源,为企业清算提供一体化、全方位服务。
提供企业资金、不动产、动产、专利技术等验资服务,包括企业股份制改革过程中的验资事宜,同时,律师顾问同步提供公司章程编制及修订、境外产权文件的公认证办理及相关投资咨询服务。
业务涵盖主板、中小板、创业板、新三板。 其中,A股送件审计,含三年财务报表审计报告、验资报告、募集资金专项鉴证报告、净资产收益率及每股收益报告、纳税情况说明报告、非经常性损益报告、净资产审计报告、招股说明书等。

投资管理

针对委托人需求,对标的公司进行全方面的调查服务,用于股权收购、增资、项目合作等事宜。我们将从企业工商运营、税务合规、内控管理、市场风险、人员背景、技术风险、资金风险、授权经营等多方面,对标的企业进行综合披露。 贝斯哲凭借在A股、新三板、收购基金等多方面的经验,可在调查过程中提供具有针对性的管理意见,以促成交易项目的顺利进行。
为外国投资者提供境内企业财税方面合规性检查,提供改进建议,避免或降低税务风险。同时,提供最新的税收优惠适用性推荐,以及海关、外汇、关联交易运营检查及规范。 包括但不限于:税收优惠适用、税收风险(包括个人所得税、增值税、附加税、企业所得税)、财务核算问题、外汇风险、关联交易风险、资金规划、交易结构规划、资本市场运作、内控风险等。

专项审计

根据最新的大陆税务要求,为企业编制TP报告、主体文档、本地文档、特殊事项文档。包括关联关系判定、集团投资架构、交易流程、价值链分析、功能风险分析、定价原则、可比对象筛选等。 贝斯哲已成功为多家跨国企业提供了合规性TP报告,为企业关联交易定价提供了可靠参考,避免了企业交易税务风险。
我们针对企业送件前三年的研发费支出情况、项目归集、研发成果核算进行专业审计,出具正式报告,以供客户申请高新技术企业资质之用。 我们擅长于为客户整理并规划研发费归集方法、科目设置、费用摊提、项目管理、备案流程等。
根据大陆税务官方要求,为企业提供享受研发费加计扣除税收优惠专项报告,包括研发材料费、人员费用、水电、维修、模具、差旅、设备折旧、摊销、办公、通讯、委托研发费用等的审计。
包括保税新设企业的资质审核、研发物料盘点报告、保税手册核销等专项报告,同时,提供海关合规性建议及改进意见,提供客户进出口经营管理水平。

其他财税服务

根据大陆内控规范及指引,为客户建立、健全内控体系,包括内控制度编制、表单设计、OA系统整合、制度上线及培训等业务,协助客户提供内部管理水平,符合上市要求规范,规避管理风险。
针对不同行业经营及管理特点,对客户进行专门的财税培训,包括最新政策适用(如营改增)、科目设置、资产管理、整体预算、财务管理报表、研发项目核算、关联交易申报、所得税汇缴、保税经营管理、资金池运作、资本市场规划等多方面的企业培训内容。